Orden de Compra. Nº
1057388-96-SE24
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MOVILIZACION EXTERNA JORGE CALBUÑIR
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057388-96-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
MOVILIZACION EXTERNA JORGE CALBUÑIR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057388-9-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T.
61.602.224-5
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 504
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL PUREN
R.U.T.
61.602.224-5
Dirección de Facturación
Imperial #1562
Comuna
Purén
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Imperial #1562
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JORGUE ANTONIO
Razón Social
JORGUE CALBUÑIR MARIL
R.U.T.
15.972.329-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JORGUE ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20102301
Transportes de personal
2225
Unidad no definida
raslado de usuarios y funcionarios del hospital de Purén, dentro y fuera de la Comuna. FEBRERO 2024 DIALISIS
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513.000
$ 1.513.000
20102301
Transportes de personal
796
Unidad no definida
Traslado de usuarios y funcionarios del hospital de Purén, dentro y fuera de la Comuna. FEBRERO 2024 PROGRAMA VACUNATORIO
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 541.280
$ 541.280
20102301
Transportes de personal
75
Unidad no definida
Traslado de usuarios y funcionarios del hospital de Purén, dentro y fuera de la Comuna. FEBRERO 2024 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
20102301
Transportes de personal
5627
Unidad
Traslado de usuarios y funcionarios del hospital de Purén, dentro y fuera de la Comuna. FEBRERO 2024 HOSPITAL
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.826.360
$ 3.826.360
Total Neto
$ 5.931.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 5.931.640
Justificación de exención de impuesto