1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
729-126-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 729-64-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A
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R.U.T. |
61.219.000-3 |
Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
57000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
INK BLACK |
Razón Social |
INK BLACK SPA
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R.U.T. |
77.271.159-K |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INK BLACK |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42241707
| Soportes para caminar | 100 | Unidad | PISO ANTIDESLIZANTE PARA DUCHAS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. PVC ANTIDESLIZANTE CON GOMAS DE SUCCIÓN QUE PERMITE UNA MEJOR ADHERENCIA A LAS SUPERFICIES LISAS Y HUMEDAS -MEDIDAS 35X65 CM APROX. | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.