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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3659-301-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3671-75-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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R.U.T. |
69.266.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano N° 300 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
26538,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 5 | Unidad no definida | ANTICORROSIVO VERDE PETROLEO (ITEM 58) | |
$ 15.814,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.070
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$ 79.070
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15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 1 | Unidad no definida | AGUARRAS MINERAL (ITEM 21) | |
$ 3.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.690
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$ 3.690
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21101513
| Discos | 10 | Unidad no definida | DISCO CORTE 7" (ITEM 288) | |
$ 2.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.290
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$ 25.290
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23171509
| Soldadura | 5 | Unidad no definida | SOLDADURA 3/32 (ITEM 815) | |
$ 6.325,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.625
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$ 31.625
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Total Neto
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$ 139.675
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.538
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$ 166.213
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.