Orden de Compra. Nº1641-5745-SE24 "BRL-ADENDA DE LIC 1641-25-LE24 SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SALA 307 EN CIRUGÍA TORRE HOSPITALITARIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1641-5745-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra BRL-ADENDA DE LIC 1641-25-LE24 SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SALA 307 EN CIRUGÍA TORRE HOSPITALITARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE D
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Portales 3239, Piso - 1, Bodega Abastecimiento
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7108
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
R.U.T. 61.608.204-3
Dirección de Facturación Chacabuco 430, 2 Piso, Oficina CR Adm y Finanzas
Comuna Santiago
Impuesto 2237125,55
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 430, 2 Piso, Oficina CR Adm y Finanzas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Resmain
Razón Social REINALDO HERNÁN ESPELETA SANTIS
R.U.T. 12.043.806-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Resmain
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1GlobalSUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SALA 307 EN CIRUGÍA TORRE HOSPITALARIA10-013-004-0224@SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SALA 307 EN CIRUGÍA TORRE HOSPITALARIA $ 11.774.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.774.345 $ 11.774.345
Total Neto $ 11.774.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.237.126
TOTAL OC $ 14.011.471