Orden de Compra. Nº626788-11-AG25 "Fondos Presupuestarios "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 626788-11-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Fondos Presupuestarios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Aviacion del Ejercito - ESCAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.040-0
Dirección de Facturación Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 74448,84
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111604
Encerado de suelos y limpieza de moquetas o alfombras7BidónBidón de cera pintura roja para piso de 5 litros.  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47131609
Magos para escobas o traperos6CajaCajas de 12 paquetes de trapero húmedo para piso.  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
47131816
Desodorantes40UnidadDesodorante ambiental 350 ml.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
47131830
Productos de limpieza de muebles20UnidadLustra mueble tradicional botella 250 ml.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
53131608
Jabones20UnidadJabón líquido de 750 ml.  $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.140 $ 24.140
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadFrasco de toallitas desinfectantes multiuso, 35 unidades.  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDesinfectante de ambiente en aerosol tradicional.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
47131829
Productos de limpieza del baño10UnidadEscobilla limpia sanitario con base.  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
47131829
Productos de limpieza del baño22UnidadLimpiador desinfectante desincrustante para inodoro.  $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.468 $ 28.468
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza8PackEsponja lavaloza amarilla/verde multiuso clásica de 5 unidades.  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos24PaqueteToallitas húmedas antibacteriales con tapa, 50 unidades.  $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
47131829
Productos de limpieza del baño20ParGuante multiuso talla M.  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
Total Neto $ 391.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.449
TOTAL OC $ 466.285


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.