1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2028-8-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio integral de aseo de oficina marzo |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2028-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto. Provincial Educación Llanquihue |
Razón Social |
Depto. Provincial Educación Llanquihue |
R.U.T. |
60.902.039-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Rancagua 203 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Depto. Provincial Educación Llanquihue |
R.U.T. |
60.902.039-3 |
Dirección de Facturación |
Rancagua 203 |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
433200 |
Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua 203 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Fumiservi Sur Ltda. |
Razón Social |
FUMISERVI SUR LTDA
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R.U.T. |
77.997.300-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Fumiservi Sur Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO OFICINAS PERIODO 01.03.2025 AL 31.03.2025 | |
$ 2.280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.280.000
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$ 2.280.000
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Total Neto
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$ 2.280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 433.200
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$ 2.713.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.