Orden de Compra. Nº4703-190-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-213-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-190-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-213-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 187150
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAROTECH SpA
Razón Social BAROTECH SPA
R.U.T. 76.772.598-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BAROTECH SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas3GalónPINTURA BASE AGUA ACIZINC COLOR ROJO O NEGRO SIPA O SIMILAR  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
31161502
Tornillos de anclaje5CajaTORNILLO CABEZA LENTEJA 1" PUNTA FINA X 100  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
31211904
Brochas3UnidadBORCHA 2"  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31181510
Juntas de silicona10UnidadSILICONA TAPA GOTERA  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
40142120
Tubería de zinc8TiraFABRICACION DE CANALETA DE ZINC (HOLALATERIA) (15X15) TIRAS DE 3 METROS 0.30MM DIBUJO DEL MAESTRO REQUIRENTE EN ADJUNTOS - DUDAS AL CORREO O TELEFONO  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 985.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.150
TOTAL OC $ 1.172.150


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.057.086-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.412.269-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.772.598-1 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.