1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2343-107-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
26-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-42-COT24/ Pedido 56/ CTF 2/ IDDOC: 4031830 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
71079 |
Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
01-03-2024 |
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Proveedor |
DFS Corporativos |
Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MIRANDA LIMITADA
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R.U.T. |
76.888.407-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DFS Corporativos |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102710
| Uniformes corporativos | 150 | Unidad | Adquisición de gorros con logo municipal.
150 jockey en tela denim, 6 cascos con costura al medio, con cierre a presión en la espalda o velcro, visera rígida curva, color morado (aproximado a HEX #664d73), impresión logo de campaña frontal de 6x6 cm (se entrega diseño 1 color). | |
$ 2.494,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.100
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$ 374.100
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Total Neto
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$ 374.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.079
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$ 445.179
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.