Orden de Compra. Nº2343-107-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-42-COT24/ Pedido 56/ CTF 2/ IDDOC: 4031830"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2343-107-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-42-COT24/ Pedido 56/ CTF 2/ IDDOC: 4031830
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
Comuna Santiago
Impuesto 71079
Dirección de Envío de la Factura Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DFS Corporativos
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MIRANDA LIMITADA
R.U.T. 76.888.407-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DFS Corporativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos150UnidadAdquisición de gorros con logo municipal. 150 jockey en tela denim, 6 cascos con costura al medio, con cierre a presión en la espalda o velcro, visera rígida curva, color morado (aproximado a HEX #664d73), impresión logo de campaña frontal de 6x6 cm (se entrega diseño 1 color).  $ 2.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.100 $ 374.100
Total Neto $ 374.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.079
TOTAL OC $ 445.179


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.896.624-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.888.407-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.508.800-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.973.774-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.215.975-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.