Orden de Compra. Nº1211839-53-SE25 "MATERIALES DE ASEO OPERACIONAL VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-53-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO OPERACIONAL VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1211839-58-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 105
Comuna Puente Alto
Impuesto 1100407,1787076
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Manuel Eduardo
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO
R.U.T. 77.065.687-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rodrigo Manuel Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios310UnidadOD-117BOLSA DE BASURA BIOROLLO 50X70cm. X 80 Micras PAQUETE X10 UND $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.730 $ 242.789
76111501
Servicios de limpieza de edificios300UnidadOD-117BOLSA DE BASURA BIOROLLO 80X110cm. X 80 MICRAS PAQUETE X10 UND $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.600 $ 303.528
76111501
Servicios de limpieza de edificios756UnidadOD-117LAVALOZAS FORMATO 750 ML $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.476 $ 658.800
76111501
Servicios de limpieza de edificios30UnidadOD-117PAPELERO METALICO DE ESCRITORIO REJILLA NEGRO $ 2.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.090 $ 87.101
76111501
Servicios de limpieza de edificios300UnidadOD-117DETERGENTE FORMATO 400 G. $ 827,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.100 $ 248.067
76111501
Servicios de limpieza de edificios300UnidadOD-117SACO HARINERO TELA OSNARBURGO 100% ALGODÓN $ 968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.400 $ 290.420
76111501
Servicios de limpieza de edificios216UnidadOD-117TOALLA DE PAPEL $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.136 $ 188.229
76111501
Servicios de limpieza de edificios300UnidadOD-117BOLSA DE BASURA,BIOROLLO 70X90X0.09 PAQUETE X10 UND $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.200 $ 277.059
76111501
Servicios de limpieza de edificios1860UnidadOD-117DESODORANTE AMBIENTAL FORMATO 360 ML, FRAGANCIAS SURTIDAS $ 1.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618.880 $ 2.618.062
76111501
Servicios de limpieza de edificios1200UnidadOD-117ESCOBILLA PARA UÑAS $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.800 $ 316.639
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Servicios de limpieza de edificios750UnidadOD-117ESPONJA ANATOMICA BONOBRIL PAQUETE X4 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.000 $ 560.924
Total Neto $ 5.791.617
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.100.407
TOTAL OC $ 6.892.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.