Orden de Compra. Nº
1211839-53-SE25
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MATERIALES DE ASEO OPERACIONAL VARIOS
"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1211839-53-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-01-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO OPERACIONAL VARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1211839-58-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T.
70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T.
70.856.400-1
Dirección de Facturación
Gandarillas 105
Comuna
Puente Alto
Impuesto
1100407,1787076
Dirección de Envío de la Factura
Gandarillas 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rodrigo Manuel Eduardo
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS RODRIGO
R.U.T.
77.065.687-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rodrigo Manuel Eduardo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
310
Unidad
OD-117
BOLSA DE BASURA BIOROLLO 50X70cm. X 80 Micras PAQUETE X10 UND
$ 783,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.730
$ 242.789
76111501
Servicios de limpieza de edificios
300
Unidad
OD-117
BOLSA DE BASURA BIOROLLO 80X110cm. X 80 MICRAS PAQUETE X10 UND
$ 1.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 303.600
$ 303.528
76111501
Servicios de limpieza de edificios
756
Unidad
OD-117
LAVALOZAS FORMATO 750 ML
$ 871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 658.476
$ 658.800
76111501
Servicios de limpieza de edificios
30
Unidad
OD-117
PAPELERO METALICO DE ESCRITORIO REJILLA NEGRO
$ 2.903,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.090
$ 87.101
76111501
Servicios de limpieza de edificios
300
Unidad
OD-117
DETERGENTE FORMATO 400 G.
$ 827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 248.100
$ 248.067
76111501
Servicios de limpieza de edificios
300
Unidad
OD-117
SACO HARINERO TELA OSNARBURGO 100% ALGODÓN
$ 968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.400
$ 290.420
76111501
Servicios de limpieza de edificios
216
Unidad
OD-117
TOALLA DE PAPEL
$ 871,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.136
$ 188.229
76111501
Servicios de limpieza de edificios
300
Unidad
OD-117
BOLSA DE BASURA,BIOROLLO 70X90X0.09 PAQUETE X10 UND
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.200
$ 277.059
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1860
Unidad
OD-117
DESODORANTE AMBIENTAL FORMATO 360 ML, FRAGANCIAS SURTIDAS
$ 1.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.618.880
$ 2.618.062
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1200
Unidad
OD-117
ESCOBILLA PARA UÑAS
$ 264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 316.800
$ 316.639
76111501
Servicios de limpieza de edificios
750
Unidad
OD-117
ESPONJA ANATOMICA BONOBRIL PAQUETE X4
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 561.000
$ 560.924
Total Neto
$ 5.791.617
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.100.407
TOTAL OC
$ 6.892.024
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.