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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057448-672-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG/CATWERING FR 1304 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
Anibal Pinto 815 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
60800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Anibal Pinto 815 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora michael ronald challapa flores e.i.r.l |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MICHAEL RONALD CHALLAPA FLORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
77.148.135-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora michael ronald challapa flores e.i.r.l |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 80 | Unidad | Catering para el día viernes 27 del presente mes, el cual debe
incluir, jugo, agua, té y café, opción de mini dulces y salados por
persona. esta actividad se realizará salón Jorge Iturra, Gore. | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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Total Neto
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$ 320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.800
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$ 380.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.