Orden de Compra. Nº2585-247-SE25 "ADQ.IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DEL BORDE COSTERO MEMO N°177 TURISMO CVG IMA DESDE 2585-343-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-247-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ.IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DEL BORDE COSTERO MEMO N°177 TURISMO CVG IMA DESDE 2585-343-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2585-343-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 346180
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maproser SpA
Razón Social MANÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.579.171-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maproser SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111717
Binoculares20UnidadBINOCULARES 10X50. SEGUN LICITACION PUBLICA 2585-343-LE24.BINOCULARES 10X50. SEGUN LICITACION PUBLICA 2585-343-LE24. $ 91.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.822.000 $ 1.822.000
Total Neto $ 1.822.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 346.180
TOTAL OC $ 2.168.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.