1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1028897-228-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SP 03/107 CONFECCION DE 18 PENDONES ROLLER PARA SLEPCA QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS JARDINES INFANTILES / RESTO/NVG |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.154.272-3 |
Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 241 |
Comuna |
Carahue
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Impuesto |
68058 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 241 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
A Agencia DeColor |
Razón Social |
CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
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R.U.T. |
9.843.642-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
A Agencia DeColor |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 18 | Unidad | SOLO SE EVALUARÁ A LOS OFERENTES QUE ADJUNTEN ANEXO ECONÓMICO DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO.
OFERENTE QUE SOBREPASE EL MONTO O NO ADJUNTE ANEXO ECONÓMICO NO SERÁ CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN. | |
$ 19.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 358.200
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$ 358.200
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Total Neto
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$ 358.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.058
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$ 426.258
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.