Orden de Compra. Nº1028897-228-AG25 "SP 03/107 CONFECCION DE 18 PENDONES ROLLER PARA SLEPCA QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS JARDINES INFANTILES / RESTO/NVG "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028897-228-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SP 03/107 CONFECCION DE 18 PENDONES ROLLER PARA SLEPCA QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A LOS JARDINES INFANTILES / RESTO/NVG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de administración y finanzas
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T. 65.154.272-3
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 241
Comuna Carahue
Impuesto 68058
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A Agencia DeColor
Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA
R.U.T. 9.843.642-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal A Agencia DeColor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios18UnidadSOLO SE EVALUARÁ A LOS OFERENTES QUE ADJUNTEN ANEXO ECONÓMICO DEBIDAMENTE LLENADO Y FIRMADO. OFERENTE QUE SOBREPASE EL MONTO O NO ADJUNTE ANEXO ECONÓMICO NO SERÁ CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN.   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.200 $ 358.200
Total Neto $ 358.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.058
TOTAL OC $ 426.258


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.103.491-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.840.351-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.963.451-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 10.538.908-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 15.614.596-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.