Orden de Compra. Nº3948-409-AG24 "MATERIAL DEPORTIVO PROGRAMA ACTÍVATE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3948-409-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DEPORTIVO PROGRAMA ACTÍVATE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 69156,96
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEPORTES CASA NORA
Razón Social HECTOR ANTONIO CERON SALAS
R.U.T. 13.060.343-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEPORTES CASA NORA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211806
Tienda de deporte1UnidadMaterial para la realización de lasactividades deportivas para niños, niñas y adolescentes que participen en el programa actívate en vacaciones de JUNAEB.Se adjunta listado con todos los materiales solicitados.  $ 363.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.984 $ 363.984
Total Neto $ 363.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.157
TOTAL OC $ 433.141


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.520.639-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.240.053-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.060.343-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.057.982-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.501.225-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.831.841-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 13.446.760-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto