1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2214-124-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alimentación 12-11-2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2214-3-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE
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R.U.T. |
61.947.300-0 |
Dirección de Facturación |
Claro Solar 1075 |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
157109,29 |
Dirección de Envío de la Factura |
Claro Solar 1075 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
HOTEL NICOLAS TEMUCO |
Razón Social |
HOTELERA ANGEROD SUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.712.934-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOTEL NICOLAS TEMUCO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111601
| Centros de conferencias | 1 | Unidad no definida | Arriendo de salón para 61 a 100 personas. | Arriendo de salón, según convenio de suministro. |
$ 184.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 184.874
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$ 184.874
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90101603
| Servicios de catering | 60 | Unidad no definida | Servicio de alimentación para el día 24-10-2024, Coffe break opción 4. | Servicio de alimentación, según convenio de suministro. |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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45111620
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad no definida | Arriendo data show. | Arriendo Data show, según convenio de suministro. |
$ 42.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.017
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$ 42.017
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Total Neto
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$ 826.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 157.109
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$ 984.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.