Orden de Compra. Nº439-677-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-502-COT23 CONTRATACIÓN DE JUEGOS INFLABLES"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-677-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-502-COT23 CONTRATACIÓN DE JUEGOS INFLABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 108300
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Entreteniños
Razón Social JOSÉ LUIS MORA MARTÍNEZ
R.U.T. 14.537.855-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Entreteniños
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Arena de juegos1UnidadCONTRATACIÓN DE 2 JUEGOS INFLABLES PARA ESCUELA LO VALDIVIA, ESTOS DEBEN ESTAR INSTALADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EL DÍA VIERNES 11 DE AGOSTO A LAS 09:00 HRS. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL DE LOS JUEGOS A CONTRATAR.  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
60124507
Arena de juegos1UnidadCONTRATACIÓN DE 1 JUEGO INFLABLE PARA ESCUELA LA HIGUERILLA, ESTE DEBE ESTAR INSTALADO EN EL ESTABLECIMIENTO EL DÍA MIERCOLES 9 DE AGOSTO A LAS 14:00 HRS. EL JUEGO DEBE SER UN RELOJ DERRIBADOR, SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL)  $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
60124507
Arena de juegos1UnidadCONTRATACIÓN DE 2 JUEGOS INFLABLES y 1 CAMA ELASTICA PARA ESCUELA JOSE CANEPA, ESTOS DEBEN ESTAR INSTALADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EL DÍA VIERNES 11 DE AGOSTO A LAS 10:00 HRS. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL DE LOS JUEGOS A CONTRATAR.  $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
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Arena de juegos1UnidadCONTRATACIÓN DE 3 JUEGOS INFLABLES PARA ESCUELA SANTA EMILIA, ESTOS DEBEN ESTAR INSTALADOS EN EL ESTABLECIMIENTO EL DÍA MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO A LAS 12:00 HRS. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL DE LOS JUEGOS A CONTRATAR.  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 570.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.300
TOTAL OC $ 678.300


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.537.855-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.521.177-1 Sin documento adjunto