Orden de Compra. Nº2805-145-AG24 "INSUMOS PARA REALIZAR COFFEE BREAK EN REUNIÓN PRESENCIAL DEL PROGRAMA MAS AMA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2805-145-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REALIZAR COFFEE BREAK EN REUNIÓN PRESENCIAL DEL PROGRAMA MAS AMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.220.302-K
Dirección de Facturación AVENIDA LOS VOLCANES 487 LLANQUIHUE
Comuna Llanquihue
Impuesto 94622,09
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS VOLCANES 487 LLANQUIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABIGAIL ELIZABETH CONTRERAS VEGA
Razón Social ABIGAIL ELIZABETH CONTRERAS VEGA
R.U.T. 16.906.495-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABIGAIL ELIZABETH CONTRERAS VEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar1UnidadInsumos para realizar Coffee Break en Reunión presencial del Programa MAS AMA, a realizar el día lunes 29/04/2024. (VER INSUMOS EN DOCUMENTOS ADJUNTOS)Estimados: se entregara todo lo solicitado, Insumos para realizar Coffee Break en Reunión presencial del Programa MAS AMA. $ 498.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.011 $ 498.011
Total Neto $ 498.011
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.622
TOTAL OC $ 592.633


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.906.495-4 Ver adjunto