Orden de Compra. Nº2440-943-AG24 "83467 SERVICIO DE PROVISIÒN E INSTALACIÒN Y REPOSICIÒN ESCUELA GRECIA DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-868-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2440-943-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 83467 SERVICIO DE PROVISIÒN E INSTALACIÒN Y REPOSICIÒN ESCUELA GRECIA DE CURICÒ por invitación a compra ágil: 2440-868-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO
R.U.T. 69.100.100-8
Dirección de Facturación San Martín Nº 455
Comuna Curicó
Impuesto 68400
Dirección de Envío de la Factura San Martín Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÒN DE ENVIO
 DIRECCION  DE ENVIO : YUNGAY N°0249 CURICO
FONO: 075 –2311535
coordinar servicio con Moises Oyarsun  fono : 752558687
-la aceptacion de la OC es requisito  para el  pago  de factura 
-informarjunto con la factura datos bancarios  para transferencias  electronicas 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA Y SERVICIOS
Razón Social MAURICIO VICENTE BRISO AVENDAÑO
R.U.T. 11.953.870-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA Y SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadSERVICIO DE PROVISIÒN E INSTALACIÒN Y REPOSICIÒN, ESPECIFICACIONES TÈCNICAS ADJUNTAS DE LO REQUERIDO   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.400
TOTAL OC $ 428.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.723.866-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.011.303-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.952.118-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 13.597.686-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 11.953.870-k Ver adjunto