Orden de Compra. Nº2776-283-AG25 " S.P. N°168152, DIDECO. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO, EJEC. PROG. "VENDIMIA RENGO, VALLE DEL CACHAPOAL" APROB. POR DEC. ALC N°0161 13.02.2025,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-339-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2776-283-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra S.P. N°168152, DIDECO. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO, EJEC. PROG. "VENDIMIA RENGO, VALLE DEL CACHAPOAL" APROB. POR DEC. ALC N°0161 13.02.2025,Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2776-339-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.099.099.99.99 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación Avenida Bisquert 262, Rengo
Comuna Rengo
Impuesto 72295
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bisquert 262, Rengo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTAS C&C SPA
Razón Social VENTAS C&C SPA
R.U.T. 77.720.553-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENTAS C&C SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadMATERIALES ELECTRICOS SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO,MATERIALES ELECTRICOS SEGUN TERMINOS DE REQUERIMIENTO $ 380.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.500 $ 380.500
Total Neto $ 380.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.295
TOTAL OC $ 452.795


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.