Orden de Compra. Nº838103-55-AG25 "(IRS) REPUESTOS MAHINDRA DVTG-74"
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838103-55-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra (IRS) REPUESTOS MAHINDRA DVTG-74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Punta Arenas" BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347590-1100080201 "RECREACIONAL RCM" del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación jose menendez 761
Comuna Punta Arenas
Impuesto 136268
Dirección de Envío de la Factura jose menendez 761
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio de Mantención
Razón Social MAOA MANTENCIONES SPA
R.U.T. 77.806.456-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio de Mantención
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadFILTRO DE ACEITE MOTOR  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadFILTRO DE COMBUSTIBLE  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadFILTRO DE AIRE  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadFILTRO DE POLEN  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
20102305
Vehículos de servicio2UnidadAMPOLLETAS COLA DE PESCADO 12V  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
20102305
Vehículos de servicio2UnidadSERVICIO DE RECTIFICADO DE DISCOS DELANTERO (IZQ-DER)  $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadRODAMIENTO CENTRO CARDAN  $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
20102305
Vehículos de servicio1UnidadFILTRO RACOR DE COMBUSTIBLE  $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
20102305
Vehículos de servicio2KitKIT RODAMIENTO DE MASA DELANTERO AMBOS COSTADOS (IZQ-DER)  $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
20102305
Vehículos de servicio4LitroACEITE CAJA DE CAMBIO 75W90  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
20102305
Vehículos de servicio4LitroACEITE CAJA DE TRANSFERENCIA 75W90  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
20102305
Vehículos de servicio8LitroACEITE 80W90  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
20102305
Vehículos de servicio6LitroACEITE DE MOTOR 15W40  $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
Total Neto $ 717.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.268
TOTAL OC $ 853.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.