Orden de Compra. Nº1237328-67-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-65-LR24 / SERVICIOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD / PENDIENTE 2024 - 2025"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-67-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-65-LR24 / SERVICIOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD / PENDIENTE 2024 - 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1237328-65-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna *
Impuesto 23511869,96
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda.
Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN
R.U.T. 76.060.259-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1AñoSAY-31 / SERVICIOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD / PENDIENTE 2025SAY-31 / SERVICIOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD / PENDIENTE 2025 $ 111.282.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.282.000 $ 111.282.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios1AñoSAY-31 / SERVICIOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD / PENDIENTE 2024 SAY-31 / SERVICIOS DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD / PENDIENTE 2024 $ 12.464.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.464.684 $ 12.464.684
Total Neto $ 123.746.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.511.870
TOTAL OC $ 147.258.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.