1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3076-36-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Kit de Reparación Radar compra ágil: 3076-26-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) |
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
|
R.U.T. |
61.102.022-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
|
R.U.T. |
61.102.022-8 |
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
Comuna |
Talcahuano
|
Impuesto |
255455 |
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
19-02-2025 |
|
Proveedor |
EMIZAC |
Razón Social |
LORENA SOLANGE LÉPEZ MUÑOZ
|
R.U.T. |
8.497.785-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
EMIZAC |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad | KIT DE SELLO RADAR , SEGÚN ANEXO TÉCNICO DEL PROVEEDOR ADJUNTO. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR | KIT DE SELLO RADAR , SEGÚN ANEXO TÉCNICO DEL PROVEEDOR ADJUNTO. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR |
$ 1.344.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.344.500
|
$ 1.344.500
|
|
Total Neto
|
$ 1.344.500
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 255.455
|
$ 1.599.955
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.