1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
986278-61-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
07-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
(Multa por cambio de pasajes) Pasajes aéreos para Rectora, CFT de La Araucanía de acuerdo al detalle indicado |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE LA ARAUCANIA
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R.U.T. |
65.148.017-5 |
Dirección de Facturación |
Manuel Antonio Matta 01055 |
Comuna |
Lautaro
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Antonio Matta 01055 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
Razón Social |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
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R.U.T. |
89.862.200-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Global | (Multa por cambio de pasajes) Pasajes aéreos para Rectora.
Monto según cotización adjunta.
Orden de compra anterior: 986278-59-CM25
Licitación Convenio Marco: 2239-16-LR23 | |
$ 35.316,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.316
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$ 35.316
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Total Neto
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$ 35.316
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 35.316
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.