Orden de Compra. Nº1422039-53-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-53-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1422039-53-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1422039-53-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLI
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO TERRITORIAL Y TURISMO DE LA REGION METROPOLITANA
R.U.T. 65.125.012-9
Dirección de Facturación BANDERA 84
Comuna Santiago
Impuesto 92145,44
Dirección de Envío de la Factura BANDERA 84
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2025
TítuloDescripción
DESPACHODESPACHO BANDERA 84 PISO 9
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRINTERCOM
Razón Social PRINTERCOM SPA
R.U.T. 76.884.651-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRINTERCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122017
Carpetas colgantes o accesorios1Unidad no definida100 Unidad Resmas papel tamaño carta 10 Unidad Resmas papel tamaño oficio 1 Unidad Tinta HP 712 Amarillo 30 Unidad Carpeta Oficio Cartulina Pigmentada Azul Liso sin diseño 2 Unidad Cinta Masking Tape Ancho 2 Unidad Cinta Masking Tape Delgado 2 Unidad Huincha de Embalaje Transparente 48 mm ancho 30 Unidad Notas Adhesivas Multicolor 30 Unidad Banderitas Adhesivas Multicolor 30 Unidad Archivadores cartón duro Oficio Ancho EN GLOSA O REFERENCIA DE FACTURA DEBE DECIR "RECUPERACION DE FACHADAS EJE ALAMEDA"   $ 484.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.976 $ 484.976
Total Neto $ 484.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.145
TOTAL OC $ 577.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.