1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057049-8833-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CPS. PAC ID.1057049-224-LQ23 INT. 1376/2023 PROGRAMA INSUMOS MARZO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057049-224-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN
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R.U.T. |
61.608.604-9 |
Dirección de Facturación |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
38285 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Santa Rosa N° 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Abbott Laboratories de Chile Ltda. |
Razón Social |
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA
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R.U.T. |
81.378.300-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Abbott Laboratories de Chile Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42272006
| Introductores | 13 | Unidad | 265-6712 INTRODUCTOR DE MARCAPASO 7FR. | 405154 / INTRODUCTOR PEELAWAY 7 FR. |
$ 15.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.500
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$ 201.500
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Total Neto
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$ 201.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.285
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$ 239.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.