Orden de Compra. Nº4560-346-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-32-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4560-346-SE24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4560-32-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4560-32-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Unidad de Compra Luis Saez Mora 509
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS DEPTO COMUNAL
R.U.T. 69.160.401-2
Dirección de Facturación Luis Saez Mora 509
Comuna Los Alamos
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Luis Saez Mora 509
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL APOLO
Razón Social MIGUEL APOLO VIDAL MORALES
R.U.T. 9.458.498-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUEL APOLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1DíaSECTOR SILVIA CHACÓN LOS ALAMOS, VALOR DÍA EFECTIVAMENTE TRABAJADO, SEGÚN BASES ADJUNTASVALOR EXENTO DE IVA, VALOR POR DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO. ORDEN DE COMPRA NO CONSTITUYE VENTA, SOLO DE ADJUDICACIÓN $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1DíaSECTOR LOS ALAMOS HACIA VILLA EL BOSQUE CERRO ALTO, VALOR DÍA EFECTIVAMENTE TRABAJADO, SEGÚN BASES ADJUNTASVALOR EXENTO DE IVA, VALOR POR DIA EFECTIVAMENTE TRABAJADO. ORDEN DE COMPRA NO CONSTITUYE VENTA, SOLO DE ADJUDICACIÓN $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 80.000

Justificación de exención de impuesto