Orden de Compra. Nº3888-425-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3888-250-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3888-425-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3888-250-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
R.U.T. 69.251.800-4
Dirección de Facturación Avenida Nueva Norte Sur sin numero, Sector Puaucho k32 camino al mar por u-40
Comuna San Juan de La Costa
Impuesto 35126,06
Dirección de Envío de la Factura Avenida Nueva Norte Sur sin numero, Sector Puaucho k32 camino al mar por u-40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Tecnia
Razón Social L-TECNIA SPA
R.U.T. 77.195.004-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Tecnia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL. MARTES 06 DE AGOSTO DE 2024, 12.00 HORAS. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 184.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.874 $ 184.874
Total Neto $ 184.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.126
TOTAL OC $ 220.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.423.264-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.549.201-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.195.004-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.195.004-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.708.208-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.982.292-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.445.328-8 Ver adjunto