1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5251-749-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
10-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Coffe SEREMI Los Lagos |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA |
R.U.T. |
70.729.100-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA |
R.U.T. |
70.729.100-1 |
Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
131461,38 |
Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIAL PENTÁGON ASOCIADOS SPA |
Razón Social |
COMERCIAL PENTÁGON ASOCIADOS SPA
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R.U.T. |
77.862.454-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL PENTÁGON ASOCIADOS SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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