Orden de Compra. Nº5052-677-SE24 "5052-23-LP24/2201001001/2204008/2204001/2204007002/ALIMENTOS, MATERIALES OF, ETC./JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5052-677-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 5052-23-LP24/2201001001/2204008/2204001/2204007002/ALIMENTOS, MATERIALES OF, ETC./JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas cambio en monto, por impuestos de néctar y agua mineral avisados post creación de orden de compra
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5052-23-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Unidad de Compra 1 norte N° 1951, 4°Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15111 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
R.U.T. 61.606.901-2
Dirección de Facturación 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
Comuna Talca
Impuesto 6522024,36
Dirección de Envío de la Factura 1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadREGULARIZA GUIAS CORRESPONDIENTES A DESPACHO DE JUNIO 2024REGULARIZA GUIAS CORRESPONDIENTES A DESPACHO DE JUNIO 2024 $ 34.326.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.326.444 $ 34.326.444
Total Neto $ 34.326.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.522.024
TOTAL OC $ 40.848.468