Orden de Compra. Nº2085-670-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2085-293-COT24COMPRA PROGRAMA PRILONCO TEMULEMU HOSPITAL TRAIGEUN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2085-670-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2085-293-COT24COMPRA PROGRAMA PRILONCO TEMULEMU HOSPITAL TRAIGEUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Traiguén
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1516
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
R.U.T. 61.602.226-1
Dirección de Facturación 21 de Mayo 751
Comuna Traiguén
Impuesto 72145,66
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31152002
Alambre de espinas6UnidadROLLOS DE ALAMBRE 500 MTS ROLLOS DE ALAMBRE 500 MTS $ 57.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.694 $ 347.694
31162404
Grapas de ferretería10UnidadGRAPAS 3"GRAPAS 3" $ 3.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.020 $ 32.020
Total Neto $ 379.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.146
TOTAL OC $ 451.860


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 79.947.410-7 Ver adjunto