1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1664-887-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS DESECHABLES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1664-16-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.271-7 |
Dirección de Facturación |
San José 301 |
Comuna |
Fresia
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Impuesto |
29336 |
Dirección de Envío de la Factura |
San José 301 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
RED LAGOS |
Razón Social |
RED LAGOS SPA
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R.U.T. |
77.793.363-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RED LAGOS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151506
| Contenedores de comida domésticos de usar y tirar | 1500 | Unidad | POTE DESECHABLE 200 CC, CON TAPA INCLUIDA. | POTE DESECHABLE 200 CC, CON TAPA INCLUIDA. |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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24112601
| Jarros | 2 | Unidad | JARRO TRANSPARENTE GRADUADO 1 LT. | JARRO TRANSPARENTE GRADUADO 1 LT. |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.400
|
$ 4.400
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Total Neto
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$ 154.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.336
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$ 183.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.