Orden de Compra. Nº4707-310-AG23 "CORPOREO BROCOLI"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4707-310-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CORPOREO BROCOLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. SALUD
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 310 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - DEPTO. DE SALUD
R.U.T. 69.140.802-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT S/N
Comuna San Nicolás
Impuesto 106400
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE MATERIALES TEXTILES Y SIMILARES VIVIANA PAOLA GONZÁLEZ LASTRA E.I.R.L
Razón Social FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE MATERIALES TEXTILES Y SIMILARES VIVIANA PAOLA GONZÁLEZ LASTRA E.I.R.L
R.U.T. 77.679.817-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE MATERIALES TEXTILES Y SIMILARES VIVIANA PAOLA GONZÁLEZ LASTRA E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos1Unidad Se adjunta características para la compra de un corpóreo , teniendo un monto de $700.000 ( IVA incluido) tambien se comparte diseöo y logos que debe tener el corpóreo CORPOREO FORMA DE BROCOLISe adjunta características para la compra de un corpóreo , teniendo un monto de $700.000 ( IVA incluido) tambien se comparte diseöo y logos que debe tener el corpóreo CORPOREO FORMA DE BROCOLI $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
Total Neto $ 560.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.400
TOTAL OC $ 666.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.679.817-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.649.768-3 Ver adjunto