Orden de Compra. Nº2316-203-SE24 "OCIN°192/SMN°44128/Materiales e insumos eléctricos/DAF-ADM-SS.GG. Para coordinaciones, tomar contacto al teléfono 2 2945 7224/6, casilla de correo electrónico jasoto@recoleta.cl; orden de compra 2316-41-L124."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2316-203-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra OCIN°192/SMN°44128/Materiales e insumos eléctricos/DAF-ADM-SS.GG. Para coordinaciones, tomar contacto al teléfono 2 2945 7224/6, casilla de correo electrónico jasoto@recoleta.cl; orden de compra 2316-41-L124.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2316-41-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Recoleta N° 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Av. Recoleta N° 2774
Comuna Recoleta
Impuesto 809572,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta N° 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIEE SPA
Razón Social SIEE SPA
R.U.T. 77.059.383-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIEE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121103
Paneles1PackMateriales e insumos eléctricos según detalles para el proceso de compra bajo ID 2316-41-L124.Materiales e insumos eléctricos DAF-ADM-Servicios Generales. $ 4.260.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260.910 $ 4.260.910
Total Neto $ 4.260.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 809.573
TOTAL OC $ 5.070.483