Orden de Compra. Nº5178-1689-AG25 "110109/B5/SP 986514/KJ "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-1689-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 110109/B5/SP 986514/KJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
Comuna Independencia
Impuesto 31938,81
Dirección de Envío de la Factura AV INDEPENDENCIA # 1027 FACULTAD DE MEDICINA U DE CHILE.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES JIMENEZ
Razón Social INVERSIONES JIMENEZ SPA
R.U.T. 77.316.878-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES JIMENEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores30Unidad(0502010114) MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO DESECHABLE - FULTONS(0502010114) MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO DESECHABLE - FULTONS $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.690 $ 27.690
44121708
Marcadores5Unidad(0502010114) MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO DESECHABLE - FULTONS(0502010114) MARCADOR PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO DESECHABLE - FULTONS $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.615 $ 4.615
31201512
Cinta Transparente5Unidad(0502010114) CINTA ADHESIVA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MTS. USATAPE (0502010114) CINTA ADHESIVA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MTS. USATAPE $ 1.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.055 $ 7.055
47131816
Desodorantes5Unidad(0502010110) DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 237 ML EUCALIPTO Y FLOR DE FRESIA (0502010110) DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 237 ML EUCALIPTO Y FLOR DE FRESIA $ 4.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.815 $ 21.815
44121630
Kit de grapadora1Unidad(0502010114) ENGRAPADORA METALICA 7,1X18X20,6 CM (0502010114) ENGRAPADORA METALICA 7,1X18X20,6 CM $ 29.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.153 $ 29.153
47121701
Bolsas de basura2Paquete(0502010110) BOLSA BASURA NEGRA ROLLO 120 X 130 CM 5 UN - VIRUTEX (0502010110) BOLSA BASURA NEGRA ROLLO 120 X 130 CM 5 UN - VIRUTEX $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596
14111703
Toallas de papel5Paquete(0502010110) ELITE · TOALLA NOVA DOBLE HOJA 200MTS 2UN (0502010110) ELITE · TOALLA NOVA DOBLE HOJA 200MTS 2UN $ 13.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.175 $ 66.175
Total Neto $ 168.099
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.939
TOTAL OC $ 200.038


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.