Orden de Compra. Nº1549-4090-AG24 "SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 21/24 UNIDAD DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION, 1549-4551-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1549-4090-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD EXTRAORDINARIA SEGÚN MEMORÁNDUM N° 21/24 UNIDAD DE OFICINA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION, 1549-4551-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9596 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE
R.U.T. 61.608.002-4
Dirección de Facturación San José 1196
Comuna Independencia
Impuesto 272794,4
Dirección de Envío de la Factura San José 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pi Partners
Razón Social FYD SPA
R.U.T. 76.863.382-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Pi Partners
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo26Unidad108-0090 CONJUNTO PRIMERA CAPA108-0090 CONJUNTO PRIMERA CAPA $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.740 $ 285.740
46181518
Ropa termorresistente13Unidad108-0059 CHAQUETA108-0059 CHAQUETA $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.870 $ 246.870
46181529
Ropa aislada para ambientes fríos13Unidad108-0300 CORTAVIENTO108-0300 CORTAVIENTO $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.870 $ 207.870
46181527
Pantalones protectores24Unidad107-6400 PANTALON107-6400 PANTALON $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.760 $ 215.760
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo24Unidad108-0031 POLERA MANGA CORTA108-0031 POLERA MANGA CORTA $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.760 $ 215.760
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo24Unidad108-0075 POLERA MANGA LARGA108-0075 POLERA MANGA LARGA $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.760 $ 263.760
Total Neto $ 1.435.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 272.794
TOTAL OC $ 1.708.554


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.863.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.403.662-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.964.686-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.868.405-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.