Orden de Compra. Nº1057508-1797-SE25 "ARRIENDO DE SALON Y ATENCION CIRA ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057508-1797-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON Y ATENCION CIRA ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057508-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1063 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE
R.U.T. 61.607.000-2
Dirección de Facturación SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502
Comuna Chillán
Impuesto 181450
Dirección de Envío de la Factura SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NATIVA SPA
Razón Social SOCIEDAD GASTRONÓMICA NATIVA SPA
R.U.T. 77.487.817-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NATIVA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering70Unidad no definidaCOFFECOFFE MAÑANA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000
90101603
Servicios de catering20Unidad no definidaALMUERZOALMUERZO EJECUTIVO $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
90111601
Centros de conferencias1Unidad no definidaARRIENDO SALONARRIENDO DE SALON $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
90111601
Centros de conferencias1Unidad no definidaARRIENDO DE AMPLIFICACION Y DATAARRIENDO DE AMPLIFICACION Y DATA $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 955.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.450
TOTAL OC $ 1.136.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.