Orden de Compra. Nº
2371-545-SE23
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-157-L123; SP-716 DEL 06.11.2023 EXP. 20755, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2371-545-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-157-L123; SP-716 DEL 06.11.2023 EXP. 20755, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2371-157-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.001.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Facturación
DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
247000
Dirección de Envío de la Factura
DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constructora RG
Razón Social
CONSTRUCTORA FABIAN MAURICIO RIVERA ALCAINO E.I.R.
R.U.T.
77.759.333-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Constructora RG
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151608
Techos de habitaciones
1
Unidad
INSTALACION DE 33 M2 (APROXIMADOS) DE CIELO AMERICANO EN OFICINAS CENTRO DE REHABILITACION, FICHA TECNICA ADJUNTA.
Validez 70 días.
$ 1.300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.300.000
$ 1.300.000
Total Neto
$ 1.300.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 247.000
TOTAL OC
$ 1.547.000