Orden de Compra. Nº2371-545-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-157-L123; SP-716 DEL 06.11.2023 EXP. 20755, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-545-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-157-L123; SP-716 DEL 06.11.2023 EXP. 20755, DE SERVICIOS GENERALES, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2371-157-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.001.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 247000
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora RG
Razón Social CONSTRUCTORA FABIAN MAURICIO RIVERA ALCAINO E.I.R.
R.U.T. 77.759.333-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora RG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151608
Techos de habitaciones1UnidadINSTALACION DE 33 M2 (APROXIMADOS) DE CIELO AMERICANO EN OFICINAS CENTRO DE REHABILITACION, FICHA TECNICA ADJUNTA.Validez 70 días. $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 1.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.000
TOTAL OC $ 1.547.000