Orden de Compra. Nº3447-1289-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-222-LQ24, Suministro de Arriendo de Vehículos para la MAHO DESDE 3447-222-LQ24; Arriendo Vehículos Enero - Febrero - Marzo/2025"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-1289-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-222-LQ24, Suministro de Arriendo de Vehículos para la MAHO DESDE 3447-222-LQ24; Arriendo Vehículos Enero - Febrero - Marzo/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3447-222-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna Iquique
Impuesto 4189500
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SU LTDA
Razón Social SU IMPORT EXPORT LIMITADA
R.U.T. 76.607.285-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos90UnidadÍTEM N°1:CAMIONETA DOBLE CABINA ENERO 31 DIAS FEBRERO 28 DIAS MARZO 31 DIAS Camioneta doble cabina $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410.000 $ 4.410.000
78111808
Arriendo de vehículos360UnidadÍTEM N°2: CAMIONETA TIPO BONGO ENERO 31 DIAS FEBRERO 28 DIAS MARZO 31 DIAS TOTAL 90 DIAS X 4 CAMIONETAS=360Camioneta tipo bongo $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640.000 $ 17.640.000
Total Neto $ 22.050.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.189.500
TOTAL OC $ 26.239.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.