Orden de Compra. Nº
2963-179-SE24
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INSUMOS COMPUTACIONALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2963-179-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2963-123-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECPLA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T.
69.072.400-6
Dirección de Unidad de Compra
Americo Vespucio 002 - dideco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
R.U.T.
69.072.400-6
Dirección de Facturación
Americo Vespucio 002 - dideco
Comuna
*
Impuesto
489227,2
Dirección de Envío de la Factura
Americo Vespucio 002 - dideco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
JOSEFA SPA
Razón Social
JOSEFA SPA
R.U.T.
77.363.939-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
JOSEFA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
1
Unidad
La presente orden de compra esta relacionada con el "Servicio de provisión de repuestos, insumos y accesorios computacionales para las unidades dependientes del Departamento de Administración de Salud Municipal de la l. Municipalidad de La Granja", ID N° 2963-123-LP23, adjudicada al oferente JOSEFA SPA. UTP. AUTOQUE SPA., RUT: 77.363.939-K, según cotización que se adjunta COTIZACION 248 de fecha 26 de septiembre 2024
Insumos computacionales
$ 2.574.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.574.880
$ 2.574.880
Total Neto
$ 2.574.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 489.227
TOTAL OC
$ 3.064.107