Orden de Compra. Nº1079639-240-AG25 "REPARACIÒN DEL VEHÌCULO FISCAL AP-2764 DE CARGO DEL RETÈN CANCURA OSORNO"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-240-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÒN DEL VEHÌCULO FISCAL AP-2764 DE CARGO DEL RETÈN CANCURA OSORNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 342000
Dirección de Envío de la Factura MIRAMAR N° 1500, X REGIÓN ,CIUDAD PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALKA Spa
Razón Social ALKA SPA
R.U.T. 77.662.274-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALKA Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definida05 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS 265/65 R17 110T AT 01 ADQUISICIÓN DE BATERÍA MARCA GLOBAL 80AH 650 CCA 02 ADQUISICIÓN DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS 01 ADQUISICIÓN DE KIT PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 07 LTS ADQUISICIÓN DE ACEITE DE MOTOR 5W30 C3 MARCA VENOM 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AIRE 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE CABINA 01 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE COMPLETO CON SENSOR 01 ADQUISICIÓN DE SWICH CANCELACIÓN (NISSAN) “SWICH ACTIVADOR DE CAMBIOS” 01 ADQUISICIÓN DE RELLENADO DE LIQUIDO REFRIGERANTE COOLANT PRESTONNE 50/50 02 ADQUISICION DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS 04 ADQUISICIÓN DE BALATAS DE FRENO TRASEROS 04 LTS ADQUISICIÓN DE ACEITE CAJA DE CAMBIO 75W90 GL5 04 ADQUISICION DE ACEITE DE DIFERENCIAL 80W90 GL5 LS 02 ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 02 ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES TRASEROS 01 ADQUISICIÓN DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE 04 NEUMATICOS MANO DE OBRA TALLER   $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
Total Neto $ 1.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 342.000
TOTAL OC $ 2.142.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.