Orden de Compra. Nº
411-8830-SE25
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CONVENIO SUMINISTRO DE ABARROTES, FIAMBRERIA, PANA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
411-8830-SE25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SUMINISTRO DE ABARROTES, FIAMBRERIA, PANA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
411-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Finanzas - D.A.F
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Unidad de Compra
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13:
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
R.U.T.
69.251.900-0
Dirección de Facturación
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna
Alto Del Carmen
Impuesto
15854,55
Dirección de Envío de la Factura
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Razón Social
CORINA DEL CARMEN PÁEZ PÁEZ
R.U.T.
5.704.384-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CORINA DEL CARMEN PAEZ PAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
1
Global
VASOS PLUMAVIT, VASOS DESECHABLES, QUEQUE, PQTE GALLETAS, LAMINAS DE QUESO, PLAN MOLDE BLANCO, CAJA TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS ENDULZANTE Y JUGOS, SEGUN COTIZACION QUE SE ADJUNTA.
VASOS PLUMAVIT, VASOS DESECHABLES, QUEQUE, PQTE GALLETAS, LAMINAS DE QUESO, PLAN MOLDE BLANCO, CAJA TE, CAFE, AZUCAR, SERVILLETAS ENDULZANTE Y JUGOS, SEGUN COTIZACION QUE SE ADJUNTA.
$ 83.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.445
$ 83.445
Total Neto
$ 83.445
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.855
TOTAL OC
$ 99.300
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.