1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
564953-265-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MÉDICOS PIE DIABÉTICO FOFAR 8 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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564953-17-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Corporación de Educación y Salud de Las Condes |
Razón Social |
CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
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R.U.T. |
70.902.000-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
VITAL APOQUINDO 700 (212 SPA) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP DE EDUCACION Y SALUD DE LAS CONDES
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R.U.T. |
70.902.000-5 |
Dirección de Facturación |
REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD) |
Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
112860 |
Dirección de Envío de la Factura |
REYES LAVALLE 3207 (301 SALUD) |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-03-2025 |
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Proveedor |
EUROSALUD |
Razón Social |
EUROSALUD SPA
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R.U.T. |
77.425.928-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EUROSALUD |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311526
| Vendajes de apósitos | 600 | Unidad | APÓSITO ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA LÁMINA 10 X 10 CM | APÓSITO ESPUMA HIDROFÍLICA CON SILICONA LÁMINA 10 X 10 CM |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 594.000
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$ 594.000
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Total Neto
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$ 594.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.860
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$ 706.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.