1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3542-308-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
13-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3542-23-LE23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3542-23-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas |
Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
O´Higgins 0140 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
Dirección de Facturación |
O´Higgins 0140 |
Comuna |
*
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Impuesto |
171000 |
Dirección de Envío de la Factura |
O´Higgins 0140 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ISOTEL SpA |
Razón Social |
ISOTEL SPA
|
R.U.T. |
76.744.033-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ISOTEL SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111511
| Servicio de comunicación IP | 1 | Unidad | SERVICIO TELEFONÍA E INTERNET SATELITAL 9/24
(06JUL2024-04AGO2024) | SERVICIO TELEFONÍA E INTERNET SATELITAL 9/24
(06JUL2024-04AGO2024) |
$ 900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 900.000
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$ 900.000
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Total Neto
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$ 900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 171.000
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$ 1.071.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.