1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2145-153-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
07-02-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion Sistema Electrico Hospital |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE LOS VILOS
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R.U.T. |
61.606.409-6 |
Dirección de Facturación |
Arauco 400, Los Vilos |
Comuna |
Los Vilos
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Impuesto |
87400 |
Dirección de Envío de la Factura |
Arauco 400, Los Vilos |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Hector Salvador Ramirez Zamora |
Razón Social |
HECTOR SALVADOR RAMIREZ ZAMORA
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R.U.T. |
7.886.679-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hector Salvador Ramirez Zamora |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 1 | Unidad no definida | Desconexión y bloquea de arranque MT
Lijado y limpieza de paño de bushing Transformador de Poder y equipo compacto
Lavado de aisladores de sistema eléctrico MT
Poda Arboles
Retiro de bloqueo y reconexion de arranque MT. | Mantencion Sistema Eléctrico de MT.
Limpieza de paño de bushing de transformador y equipo compacto
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$ 460.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 460.000
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$ 460.000
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Total Neto
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$ 460.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.400
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$ 547.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.