1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1219102-31-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
09-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Desarrollo y Producción de Material Gráfico |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1219102-6-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Defensoría del Contribuyente |
Razón Social |
Defensoría del Contribuyente
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R.U.T. |
62.000.930-k |
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 120 piso 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Defensoría del Contribuyente
|
R.U.T. |
62.000.930-k |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Santiago
|
Impuesto |
522500 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ARGUMENTAL |
Razón Social |
ARGUMENTAL FILMS SPA
|
R.U.T. |
76.139.044-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARGUMENTAL |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82131603
| Producción de vídeo | 1 | Unidad no definida | Servicios de Desarrollo y
Producción de Material
Gráfico y Audiovisual
solicitados el mes de
abril de acuerdo a
los
valores indicados en el
anexo económico. | Servicios de Desarrollo y
Producción de Material
Gráfico y Audiovisual
solicitados el mes de
abril de acuerdo a
los
valores indicados en el
anexo económico.
|
$ 2.750.000,00
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$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.750.000
|
$ 2.750.000
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Total Neto
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$ 2.750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 522.500
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$ 3.272.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.