1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2109-518-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
GORRO PASAMONTAÑAS (2109-231-COT25) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
Dirección de Facturación |
SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
139080 |
Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-03-2025 |
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Proveedor |
CRV |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA
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R.U.T. |
76.009.245-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CRV |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131601
| Gorro de baño | 1200 | Unidad | GORRO PROTECTOR DE CABEZA CUELLO Y HOMBROS MATERIAL POLIPROPILENO (720-0578) SE ADJUNTA FOTO. | GORRO PROTECTOR DE CABEZA CUELLO Y HOMBROS MATERIAL POLIPROPILENO (720-0578) SE ADJUNTA FOTO. |
$ 610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 732.000
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$ 732.000
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Total Neto
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$ 732.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 139.080
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$ 871.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.