Orden de Compra. Nº2778-924-AG24 "GALVANOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2778-924-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2024
Nombre de la Orden de Compra GALVANOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICION MUNI-EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SUBVENCION GENERAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENGO
R.U.T. 69.081.200-2
Dirección de Facturación SERRANO Nº 450
Comuna Rengo
Impuesto 300200
Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alvaro francisco
Razón Social EMPRESA DE PUBLICIDAD ALVARO FRANCISCO JORQUERA GO
R.U.T. 76.781.421-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal alvaro francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos40UnidadGALVANO PREMIUM FORMATO GRANDE DE 40X32CMS. ELABORADO EN MARCO DE MADERA NATIVA RAULI VAPORIZADO CON CENTRO ACRILICO CLEAR, LAMINA CENTRAL DE MADERA 100% PERSONALIZADA Y DOBLE TERMINACION METALICA, DEBE INCLUIR CAJA DE MADERA CONTENEDORA. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.  $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000
Total Neto $ 1.580.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.200
TOTAL OC $ 1.880.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.164.008-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.781.421-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.850.218-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.524.909-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.