1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2778-924-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
GALVANOS DAEM |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADQUISICION MUNI-EDUCACION |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENGO
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R.U.T. |
69.081.200-2 |
Dirección de Facturación |
SERRANO Nº 450 |
Comuna |
Rengo
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Impuesto |
300200 |
Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO Nº 450 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
alvaro francisco |
Razón Social |
EMPRESA DE PUBLICIDAD ALVARO FRANCISCO JORQUERA GO
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R.U.T. |
76.781.421-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
alvaro francisco |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 40 | Unidad | GALVANO PREMIUM FORMATO GRANDE DE 40X32CMS. ELABORADO EN MARCO DE MADERA NATIVA RAULI VAPORIZADO CON CENTRO ACRILICO CLEAR, LAMINA CENTRAL DE MADERA 100% PERSONALIZADA Y DOBLE TERMINACION METALICA, DEBE INCLUIR CAJA DE MADERA CONTENEDORA. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. | |
$ 39.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.580.000
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$ 1.580.000
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Total Neto
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$ 1.580.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 300.200
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$ 1.880.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.