1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2111-11001-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
0056010314 PAD MOUSE ERGONOMETRICA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
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R.U.T. |
61.608.602-2 |
Dirección de Facturación |
Curico N°345 Bodega Central |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
478344 |
Dirección de Envío de la Factura |
Curico N°345 Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MALMO S.A. |
Razón Social |
MALMO S A
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R.U.T. |
76.195.558-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MALMO S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-2-LR23
| MOUSE PAD DATACOM CON GEL APOYA MUÑECA 240X280X3 MM UNIDAD REGIÓN RM | 600 | | (2010516) MOUSE PAD DATACOM CON GEL APOYA MUÑECA 240X280X3 MM UNIDAD REGIÓN RM | (2010516) MOUSE PAD DATACOM CON GEL APOYA MUÑECA 240X280X3 MM UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Curico N°345 Bodega Central |
$ 4.196,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.517.600
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$ 2.517.600
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Total Neto
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$ 2.517.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 478.344
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.995.944
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.