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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1355402-68-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1355402-72-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES DE LO PRADO
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R.U.T. |
65.157.825-6 |
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Dirección de Facturación |
San Pablo 5959 |
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Comuna |
Lo Prado
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Impuesto |
296989 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Pablo 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Emporio House |
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Razón Social |
EMPORIO HOUSE SPA
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R.U.T. |
76.579.616-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Emporio House |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Unidad no definida | LA CORPORACION DE DEPORTES DE LO PRADO, REQUIERE COMPRAR PARA SUS INSTALACIONES MATERIALES DE ASEO, SE ADJUNTA DOCUMENTO CON CANTIDAD Y DETALLES DE LO REQUERIDO.
SE REQUIERE ENVIAR COTIZACION DETALLADA Y CON IMAGENES DE REFERENCIA. | |
$ 1.563.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.563.100
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$ 1.563.100
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Total Neto
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$ 1.563.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 296.989
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$ 1.860.089
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.