Orden de Compra. Nº2080-8526-SE24 "CUOTA 5 DE 24 JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2080-8526-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CUOTA 5 DE 24 JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2080-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Regional Rancagua - HRR
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda Nº 3095
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18599 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
R.U.T. 61.602.138-9
Dirección de Facturación Alameda Nº 3095
Comuna Rancagua
Impuesto 534850
Dirección de Envío de la Factura Alameda Nº 3095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor asotecltda
Razón Social SERVICIOS TECNICO VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS LIM
R.U.T. 78.398.290-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal asotecltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20121411
Equipo de la elevación del gas1GlobalMTTO. REDES Y EQUIPOS DE GASES CLINICOS RES. N° 2345 DE FECHA 31-05-2024 APRUEBA CONTRATO CUOTA 5 DE 24 JULIO//MEMO 254 SERV-0090MTTO. REDES Y EQUIPOS DE GASES CLINICOS RES. N° 2345 DE FECHA 31-05-2024 APRUEBA CONTRATO CUOTA 5 DE 24 JULIO//MEMO 254 SERV-0090 $ 2.815.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815.000 $ 2.815.000
Total Neto $ 2.815.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 534.850
TOTAL OC $ 3.349.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.