Orden de Compra. Nº
2297-1082-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-873-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2297-1082-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2297-873-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_OSORNO DIRECCION DE ADM Y FINANZAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T.
69.210.100-6
Dirección de Facturación
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
Comuna
Osorno
Impuesto
102600
Dirección de Envío de la Factura
JUAN MACKENNA N°851, PISO 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OSCAR GOYE
Razón Social
OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO
R.U.T.
18.742.681-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OSCAR GOYE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa
100
Unidad
SACO SAL DE DESHIELO DE 25 KGS., PUESTO PISO BODEGA MUNICIPAL, FLETE POR CUENTA DE PROVEEDOR.
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
Total Neto
$ 540.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.600
TOTAL OC
$ 642.600